|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51240070 |
11.3.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240112 |
9.4.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240124 |
11.4.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 3/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240169 |
13.5.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240177 |
13.5.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240221 |
17.6.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240224 |
17.6.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 5/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240271 |
16.7.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 6/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240265 |
12.7.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230309 |
27.10.2023 |
Úhrada palivového dreva - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vecnej forme. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
198,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019065 |
27.3.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
199,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59230004 |
23.3.2023 |
isamosprava.sk - single licencia 23.03.2023 - 23.03.2024 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
199,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
9.2.2024 |
Zákonník práce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
199,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190671 |
14.1.2020 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
199,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220641 |
22.12.2022 |
Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
199,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013145 |
6.5.2013 |
Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
199,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100005 |
22.1.2019 |
Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba |
Fox Auto Trade |
312002 |
199,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201709 |
8.3.2017 |
Oprava vozidla Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
199,60 EUR |