Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016131 7.7.2016 Disk WD do diskového poľa Synology, myši k PC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  130.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130393 (13400262) 4.11.2013 Diskové pole + HDD, USB prepínač TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  858.73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013133 18.10.2013 Diskové pole Synology TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  858.73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017144 14.9.2017 Diskove pole Synology + 2 ks HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  906.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170372 (17500058) 21.9.2017 Diskové pole Synology + 2 ks HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  906.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022126 11.7.2022 Disky do diskového poľa NAS, monitory TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  892.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220328 13.7.2022 Disky do diskového poľa NAS, monitory TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  892.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220384 23.8.2022 Disky WD 12TB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  780.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022137 16.8.2022 DiskyWD 12TB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1300166 17.4.2013 Dobropis - eletrika v PZ Topolecká Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  -10.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017131320 5.4.2017 Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 SPP, a. s. 35815256  -9.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/2018 29.4.2022 Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -8.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 20135012 4.3.2013 Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  114.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 20135016 4.3.2013 Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  201.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101550018 25.2.2015 Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -260.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101550015 25.2.2015 Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -146.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 5006 16.4.2015 Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK Dom kultúry Javorina 36130125  -60.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015006552 15.1.2016 Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  -57.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180007 20.12.2018 Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 Orange Slovensko a.s. 35697270  -15.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300787 24.1.2024 Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika Technotur s.r.o. 36704482  -40.57 EUR 
Nastavenia cookies