|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016131 |
7.7.2016 |
Disk WD do diskového poľa Synology, myši k PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130393 (13400262) |
4.11.2013 |
Diskové pole + HDD, USB prepínač |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
858.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013133 |
18.10.2013 |
Diskové pole Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
858.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017144 |
14.9.2017 |
Diskove pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170372 (17500058) |
21.9.2017 |
Diskové pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022126 |
11.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220384 |
23.8.2022 |
Disky WD 12TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
780.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022137 |
16.8.2022 |
DiskyWD 12TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300166 |
17.4.2013 |
Dobropis - eletrika v PZ Topolecká |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-10.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017131320 |
5.4.2017 |
Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-9.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
48/2018 |
29.4.2022 |
Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20135012 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
114.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5006 |
16.4.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
-60.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300787 |
24.1.2024 |
Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-40.57 EUR |