Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230463 3.10.2023 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2023 - 17.10.2024) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10,338.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012083 29.6.2012 Ročná údržba klimatizácie Whirlpool AMB 867/G v serverovej miestnosti
KLIMATIC s.r.o. 36314889  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 64/2012 27.11.2012 Ročná údržba klimatizačnej jednotky Whirlpool AMB 867/G KLIMATIC s.r.o. 36314889  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230164 20.4.2023 Ročná údržba MIS-AIS - funkcionalita pre elek.. evidenciu odpadov A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  14.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240204 31.5.2024 Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  138.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1109069 4.10.2011 Ročná údržbu a Metodickú podporu pre IIS MIS na obdobie od 18.10.2011 do17.10.2012 A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  2,489.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022037 25.2.2022 Ročný prístup EPI Právny systém S-EPI, s.r.o. 36014991  737.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220077 3.3.2022 Ročný prístup EPI Právny systém S-EPI, s.r.o. 36014991  737.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023036 27.2.2023 Ročný prístup EPI Právny systém Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 36014991  737.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011153 15.12.2011 Ročný servis ,revizia a oprava plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016214 4.11.2016 Ročný servis a oprava kotlov budova MsÚ. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190593 5.12.2019 Ročný servis a oprava plynového kotla. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  359.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200491 9.12.2020 Ročný servis a oprava plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  1,666.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016088 18.11.2016 Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  390.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019105 15.5.2019 Ročný servis auta Škoda Roomster NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  594.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018103 14.6.2018 Ročný servis NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020143 9.9.2020 Ročný servis vozidla Dacia NM 358 CZ Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  538.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150118 12.10.2015 rohože - dopadová plocha- ZOS FUN TIME s.r.o. 44539622  280.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210332 3.8.2021 rosič STIHL + olej Zak Services. s.r.o. 46058541  511.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160423 (20160247) 12.10.2016 Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN JKC, s.r.o. 44310595  221.95 EUR 
Nastavenia cookies