|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220345 |
4.8.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230362 |
4.8.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220400 |
6.9.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230421 |
11.9.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512204449 |
5.10.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230466 |
12.10.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220028 |
4.2.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (adekvátna časť) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
86.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačných a komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022192 |
28.10.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačnýcha komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120039 |
5.2.2021 |
Poskytovanie služieb spojených s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
6,131.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230120 |
28.3.2023 |
Poskytovanie služieb verejného obstarávania plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
303.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210034 |
2.2.2021 |
Poskytovanie zdravotníckych služieb pri skríningovom testovaní |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
8,568.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001609551 |
21.6.2023 |
Pošotové služby za máj 2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
684.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000512426 |
16.3.2011 |
Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000513744 |
16.3.2011 |
Pošta za obdobie 2/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,027.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000518631 |
15.4.2011 |
Pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
196.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
31.1.2017 |
Postavenie dobového tábora, výstava zbraní a techniky na podujatí - Spomienka na ukončenie 2.... |
Klub vojenskej histórie Červená Hviezda |
42283540 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2017 |
5.5.2017 |
Postavenie dobového tábora, výstava zbraní a techniky na podujatí - Spomienka na ukončenie 2.... |
Klub vojenskej histórie Červená Hviezda |
42283540 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011140 |
28.12.2011 |
Postele a matrace |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5,556.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011115 |
19.10.2011 |
Postele pre ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5,556.07 EUR |