Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016136 12.7.2016 pečiatka T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  11.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012105 17.9.2012 pečiatky LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  234.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120346 (17213) 26.9.2012 Pečiatky LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  234.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014012 15.1.2014 pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  134.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140041/20140058 5.2.2014 Pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  134.97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015111 4.6.2015 pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  77.34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018169 8.10.2018 pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  41.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011094 3.2.2011 Pečiatky, informačná tabuľa T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  67.86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet HUFI spol. s.r.o.   200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet MIPP SK s.r.o. 43839231  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016/SOC 1.2.2016 Peňažný dar na charitatívny účet mesta Elster, s.r.o. 31421482  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 25.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet na podujatie "Otvorená náruč Podkylava" PreVaK, s.r.o. 359115749  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 11.12.2013 Peňažný dar na charitívny účet EUR-MED Slovakia s.r.o. 46154671  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020167 23.10.2020 Periodická obhliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  339.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021184 7.10.2021 Periodická prehliadka vozidla a čerpadla AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  789.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021185 7.10.2021 Periodická prehliadka vozidla a čerpadla AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  379.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180021 (38300334) 2.2.2018 Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... SOFTIP, a.s. 36785512  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1013006360 19.12.2013 PES páska EKOBAL, s.r.o. 36015776  881.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1742986089 12.10.2012 pevná linka - 9/12 - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 4743974217 8.11.2012 Pevná linka - telefón - ZOS 10/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  24.50 EUR 
Nastavenia cookies