Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240117 11.4.2024 Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) JKC, s.r.o. 44310595  202.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015170 4.9.2015 Oplotenie terás - práce naviac Ján Baďura, zámočnícke práce 40272851  150.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230009 28.4.2023 Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  2,204.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230007 29.3.2023 Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  1,444.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014035 25.2.2014 Oprava JM Elektro s.r.o. 47137622  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210539 23.11.2021 Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 BENY-STAv Prievidza s.r.o. 36683744  76,527.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 202033 20.10.2020 Oprava - Dacia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  292.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014010 14.1.2014 Oprava - Fábia NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018188 24.10.2018 Oprava - Roomster NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  642.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017074 4.5.2017 Oprava - Škoda Octávia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  314.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230618 12.12.2023 Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022053 11.3.2022 Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN Autodielňa-Vladimír Medňanský 33445419  697.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012142 19.12.2012 Oprava a revizia plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  379.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012175 19.12.2012 Oprava a revízia plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  380.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015235 7.12.2015 Oprava a revízia plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  520.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014250 11.11.2014 Oprava a revízia plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014114 19.12.2014 Oprava a revízia plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  327.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220560 1.12.2022 Oprava a servis plynového kotla. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  378.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140583 (24500141) 15.12.2014 Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  157.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180490 20.12.2018 Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej Petrovič Viliam - UNISTAV 11975784  31,480.00 EUR 
Nastavenia cookies