Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2014177 9.9.2014 Montáž skríň -6 ks - ZOS TILIA v.o.s 34115668  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140269 3.10.2014 montáž skríň a kľučov - ZOS TILIA v.o.s 34115668  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23116 21.8.2023 Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... Aterm s.r.o. 46157956  266.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020230560 27.10.2023 Montáž TDZ - Trávniky NEMTECH, s. r. o. 50644866  94.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0692012 5.12.2012 montáž vchodových dverí - ZOS Jaroslav Jankovič 37382900  315.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190306/1900227 18.7.2019 Montáž zásteny k posteli - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180462/1800373 7.11.2018 montáž zrkadiel ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  58.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230084 7.3.2023 Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... NEMTECH, s. r. o. 50644866  744.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016203 25.10.2016 Montážna pena a zateplenie garážových brán Hasičská zbrojnica Mýtna ulica Stará Turá TRIAL s.r.o 31425038  185.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019169 21.8.2019 Motorová píla pre DHZM Topolecká Gestor H s. r. o. 36337501  606.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190387 27.8.2019 Motorová píla pre DHZM Topolecká Gestor H s. r. o. 36337501  606.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016074 28.4.2016 Motorová píla STIHL + príslušenstvo Gestor H s. r. o. 36337501  591.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017123 9.8.2017 motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy AUTOŠTÝL a.s. 36325074  14,183.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1122304 29.10.2011 Motorové vozidlo Škoda Roomster Prvý novomestský autoservis s.r.o. 36330213  14,220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180149 12.12.2018 Motorový nosič Titan, žacie zariadenie Titan, zhrnovacia radlica Titan, sypač Hydroman ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  40,893.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01012013 18.2.2013 MŠ Hurbanova - statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2 Ján Kubiš - AQUA 30875072  4,398.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160583 (163545) 16.12.2016 MS Office 2016 - 6 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  2,099.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100004 27.1.2011 MsP - prehliadka auta Citroen C4 NMX055 AUTO-Rs. PLAST s.r.o.   138.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 11000311 15.2.2011 MsP - výhrevné poťahy do auta JUMAKL, s.r.o. 44869509  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.11.2016 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.66 EUR 
Nastavenia cookies