|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015174 |
16.12.2015 |
MHZ Topolecká - pracovné rovnošaty |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013141 |
18.12.2013 |
MHZ Topolecká hadicová spojka |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013083 |
6.8.2013 |
MHZ Topolecka nákup hadíc |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
353.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013140 |
18.12.2013 |
MHZ Topolecká rovnošata PSII |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
17.12.2013 |
MHZ Topolecká, pracovná rovnošata PS II, hadicová spojka C52 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015016 |
16.1.2015 |
Mincová priehradka |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
|
48.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150024/1010680 |
2.2.2015 |
Mincová priehradka |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
|
49.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5260048735 |
31.7.2014 |
mobil ný telefon 7/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
13.5.2015 |
mobil telefóny 4x - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5204235259 |
30.4.2013 |
mobil4/13- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220432 |
26.9.2022 |
Mobilár_šachový stolík a taburetka - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z... |
ANDROMEDA Macko Vladimír |
33431311 |
631.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
21.9.2021 |
Mobiliár k projektu Nová zeleň na Hurbanovej ulici - COOP jednota |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2,829.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220677 |
11.1.2023 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210421 |
27.9.2021 |
Mobilne hovory september 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
692.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190231 (0004289385) |
30.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - máj 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
590.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200486 |
4.12.2020 |
Mobilné telefónne hovory 11/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
593.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220021 |
28.1.2022 |
Mobilné telefónne služiby január 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
685.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |