|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022133 |
2.8.2022 |
Honorár skupiny historického šermu - účinkujúcich v programe - Oslavy 630. výročia prvej... |
SHŠ WAGUS n.o. |
36119130 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013023 |
17.6.2013 |
Honorár skupiny Rockovanka na Starotur. jarmoku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2014 |
Hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
365.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114011181 |
13.5.2014 |
Hovory za apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
91.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190010 |
15.1.2019 |
Hovory za I/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114005084 |
12.2.2014 |
Hovory za január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170299 |
28.7.2017 |
Hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
268.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
13.11.2018 |
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) RDIMM for E5-2620 FIOs – 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205.00 EUR |