Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019110 21.5.2019 Sladkosti pre Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  31.20 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/FV190350 23.5.2019 Sladkosti na Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  32.21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016077 5.5.2016 Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. Loira s.r.o. 46 344 519  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1606505 3.6.2016 Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  1,080.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018033 19.3.2018 Vypracovanie teplotechnického posudku pavilónu "F" (telocvičňa) Základnej školy ul. Hurbanova... Loira s.r.o. 46344519  456.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1803603 27.3.2018 Energetické hodnotenie pavilónu "F" (telocvičňa) ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  456.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024027 16.2.2024 Vypracovanie projektového energetického hodnotenia na stavbu: Zlepšenie energetickej... Loira s.r.o. 46344519  1,800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024028 16.2.2024 Vypracovanie energetického certifikátu budovy základnej školy Hurbanova ul. ., Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240022 1.3.2024 Vypracovanie energetického certifikátu Základná škola Hurbanova ulica 128/25 Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240027 1.3.2024 Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy na objekt Základnej školy, Hurbanova... Loira s.r.o. 46344519  1,800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024057 25.4.2024 Online systém pre pasport pozemkov LOTIQ s.r.o. 55526667  597.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022013 24.1.2022 Webinár na vzdelávanie
Love2teach s.r.o. 53452844  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220018 26.1.2022 Video kurzy:
5 krát o textových funkciách
Webinár Interaktívny Excel-video-kurz
Love2teach s.r.o. 53452844  18.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018114 26.6.2018 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. 36295612  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180380 (642018) 27.9.2018 Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. 36295612  150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/KP/HLZ/2020 26.2.2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200129 9.4.2020 Služby v oblasti BOZP a OPP. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200179 7.5.2020 Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200211 5.6.2020 Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200265 9.7.2020 Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Nastavenia cookies