|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021220 |
23.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
175.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
17.8.2023 |
Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSS/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1,335.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1,416.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSS/HLZ/2024 |
27.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
2,157.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014162 |
13.8.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014293 |
8.9.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
31.5.2023 |
Autobus na výlet pre seniorov |
ATM GROUP, s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201839700_Z (30/maj/2018) |
25.9.2018 |
Elektromobil pre Starú Turú |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018243 |
10.12.2018 |
Nákup zimných pneumatík pre elektromobil. |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31,999.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
23.10.2020 |
Periodická obhliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
339.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021184 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379.00 EUR |