Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/14/IZO 12.12.2014 Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107,091.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015087 26.8.2015 Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107,091.74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č1 k ZoD č. 12/14/IZO 3.9.2015 Telocvičňa ZŠ Ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311   
Detail Faktúra došlá 2015100 16.9.2015 Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá Dodatok č.1 IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  5,997.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015205 3.11.2015 Materiál na opravu múrika pri ZUŠ Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  1,530.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015124 18.11.2015 Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  1,530.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/ST/2016 27.7.2016 Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  71,176.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016092 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35,796.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016091 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35,380.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011005 27.1.2011 Oprava poškodeného povrchu dosiek pracovného stola, rokovacieho stola, skriniek a parapetnej... EÚ - Interiér s.r.o. 36301884  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102100065 3.3.2011 Oprava stolov, skriniek, lepenie koberca EÚ - Interiér s.r.o. 36301884  346.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021000072 3.3.2011 ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky EÚ - Interiér s.r.o. 36301884  675.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011105 28.9.2011 Oprava podláh a dlažby v ZOS, ZOS Stará Turá EÚ - Interiér s.r.o. 36301884   
Detail Faktúra došlá 2014000073 10.6.2014 Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  929.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018080 24.5.2018 Wellness služby počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava 2018" TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018000060 19.6.2018 Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  565.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019108 20.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  1,182.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000059 30.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  1,182.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023103 25.5.2023 Podujatie pre deti ŤZP v Podkylave, strava, prenájom, bazén TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  870.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2012 28.5.2012 predaj nehnuteľnosti parc. č. 17391/9 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. 36303666  3,000.00 EUR 
Nastavenia cookies