|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018114 |
26.6.2018 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180380 (642018) |
27.9.2018 |
Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
18.2.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6,099.24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/SOC/HLZ/2021 |
13.4.2021 |
Zmluva o dielo- Oprava havarijného stavu pavilónu K ZŠ Ul. Komenského |
L.I.R.R.,s.r.o. |
36296414 |
167,253.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/SOC/DOD/2021 |
14.10.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava havarijného stavu pavilónu K Základnej školy, Ul.... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
173,619.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210458 |
14.10.2021 |
Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
12,565.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019253 |
4.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
21.6.2016 |
Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
646.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
6.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ISO102013 |
13.11.2013 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
127,850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014053 |
3.6.2014 |
Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa - MŠ na Ul.... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
61,704.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014060 |
4.6.2014 |
Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
63,468.47 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
25.6.2014 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9,832.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014067 |
1.7.2014 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
12,509.27 EUR |