|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1600501809 |
31.10.2011 |
Stavebné práce na stavbe. "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
179,510.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501751 |
31.10.2011 |
Stavbené práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
81,139.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501878 |
17.11.2011 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
59,059.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501916 |
30.1.2012 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ" za 11/2011. |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
72,980.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600502013 |
3.5.2012 |
Rekonštrukčné práce ZUŠ |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
58,804.49 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120016 |
28.12.2012 |
Náklady na energie počas stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
12,320.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3878/2013 a 3899/2013 |
7.11.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |