|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200393 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200394 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200413 |
13.10.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
146.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200444 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200445 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200469 |
13.11.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
259.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200510 |
9.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
360.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200496 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200497 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020 (hasič. zbrojnice, garáže) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200584 |
25.1.2021 |
Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,209.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210001 |
29.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-143.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017180330 |
27.2.2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016. |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015063 |
9.4.2015 |
Letný prázdninový tábor |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
26.4.2017 |
Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
865.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110002 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110003 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
33.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3722917612 |
15.2.2011 |
Telefóny - február 2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
167.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011023 |
8.3.2011 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|