Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200393 8.10.2020 Elektrická energia 10/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200394 8.10.2020 Elektrická energia 9/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200413 13.10.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  146.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200444 5.11.2020 Elektrická energia 11/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200445 5.11.2020 Elektrická energia 11/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200469 13.11.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  259.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200510 9.12.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  360.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200496 9.12.2020 Elektrická energia 12/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200497 9.12.2020 Elektrická energia 12/2020 (hasič. zbrojnice, garáže) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200580 14.1.2021 Elektr. energia 12/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  332.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200584 25.1.2021 Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1,209.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210001 29.1.2021 Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -143.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017180330 27.2.2017 Pečať rozvoja obcí a miest 2016. Národné informačné stredisko SR a.s. 35751291  196.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015063 9.4.2015 Letný prázdninový tábor CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z062015 13.4.2015 Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017068 26.4.2017 Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  865.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110002 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  6.64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110003 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  33.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3722917612 15.2.2011 Telefóny - február 2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  167.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011023 8.3.2011 Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... Slovak Telecom, a.s. 35763469    
Nastavenia cookies