Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023009 10.1.2023 Kancelársky papier Navigator, A3 Lyreco CE, SE 35958120  126.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023010 19.1.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230102 25.1.2023 činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  176.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023011 19.1.2023 Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. Dom kultúry Javorina 36130125  210.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023012 24.1.2023 Servis tlačiarní Brother Lumasol s.r.o. 47605596  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023013 25.1.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli
JKC, s.r.o. 44310595  307.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023014 26.1.2023 obálky a kanc.materiál CONNECT 17644429  389.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023015 27.1.2023 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2,232.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023016 27.1.2023 Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum T štúdio s.r.o. 34120866  15.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023017 27.1.2023 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023018 31.1.2023 Oprava kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023019 1.2.2023 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  75.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023020 1.2.2023 Oprava virtuálneho prostredia ELKON JKC, s.r.o. 44310595  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023020 21.3.2023 stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  216,189.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023021 2.2.2023 Oprava čerpadla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023021/51230015 20.1.2023 Program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  374.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230215 6.12.2023 Dohľad nad pracovnými podmienkami MYPRO, s. r. o.   288.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023022 30.1.2023 Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  650.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023023 7.2.2023 Upgrade serverov (firmware) JKC, s.r.o. 44310595  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023024 6.2.2023 Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) JRK Slovensko s.r.o. 50530950  1,163.99 EUR 
Nastavenia cookies