|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
18.12.2023 |
Vypracovanie hydrotechnických výpočtov pre lávky polohy Billa, Tesco a VÚB |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
9.1.2023 |
Autobusová doprava na školenie k referendu. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
16.11.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
9.1.2023 |
Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania referenda. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
6.2.2023 |
Stavebné práce na: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
100,886.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
26.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230043 |
3.7.2023 |
3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas referenda. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023006 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas konania referenda. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
10.1.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
10.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
13.2.2023 |
stavebné práce na konverzia školy na msÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,728.69 EUR |