Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017213 27.11.2017 Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  9,137.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017214 28.11.2017 Kontrola a čistenie komínov Marek Pleško - kominár 43774318  190.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017215 28.11.2017 Zásahová hadica a vysokotlakové čerpadlo FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  863.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017216 28.11.2017 Položenie dlažby na schodisko a vstupnú chodbu v hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina. Miroslav Drotár 43258271  1,887.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017217 29.11.2017 Pracovné bundy pre opatrovateľky Sylvia Macková -SLOVAK ZOO 37025406  98.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017218 30.11.2017 Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR SOMI Systems, a.s. 36041432  1,656.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017219 8.12.2017 DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  863.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017220 4.12.2017 Dodávka a montáž plastových okien na Dom špecialistov EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4,722.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220006 14.2.2017 Autobusové spojenie za január 2017 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220012 9.3.2017 Autobusové spojenie za mesiac február 2017 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220019 13.4.2017 Autobusové spojenie za marec 2017 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220025 11.5.2017 Autobusové spojenie- apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220035 6.6.2017 Autobusové spojenie za máj 2017 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220045 12.7.2017 Zabezpečenie autobusového spojenia jún SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220064 9.10.2017 Autobusové spojenie september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220073 7.11.2017 Autobusové spojenie - október SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220082 8.12.2017 Autobusové spojenie za november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017221 4.12.2017 Tlaciareň Brother DCP-L2540DN + toner
TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  217.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017222 5.12.2017 Plošná izolácia v BD Mýtna 595 Aquaizoling Slovakia s.r.o. 50519603  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017223 6.12.2017 Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  338.54 EUR 
Nastavenia cookies