|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201462 |
15.8.2014 |
Výstavba diela: Cyklotrasa "Sám, s priateľmi, či rodinu, na bicykloch pod Javorinou - okruh pod... |
Jozef Podolan |
34549617 |
20,700.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015 |
9.6.2015 |
občasná obsluha kotla5/15 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2015 |
3.12.2015 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
38,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/013 |
7.9.2015 |
Výkony k posúdenie odkázanosti na sociálnu službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/052 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/07 |
2.6.2015 |
Vypracovanie PD stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy Hurbanova ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
10,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/10 |
23.7.2015 |
vypracovanie PD : Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na ul. Komenského |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
12.10.2015 |
Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/22 |
15.12.2015 |
Projekt Oprava časti strechy DK Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/9 |
23.7.2015 |
Vypracovanie PD plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na ul. komenského |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000007 |
18.3.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
192,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000011 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
2,248.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000019 |
10.4.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
352,303.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000290 |
20.4.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza |
17335817 |
117.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015001 |
2.1.2015 |
Stravné kupóny na mesiac január 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,016.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150012 |
14.1.2015 |
Vizitky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
70.79 EUR |