Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201462 15.8.2014 Výstavba diela: Cyklotrasa "Sám, s priateľmi, či rodinu, na bicykloch pod Javorinou - okruh pod... Jozef Podolan 34549617  20,700.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015 9.6.2015 občasná obsluha kotla5/15 - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2015 3.12.2015 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  38,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/013 7.9.2015 Výkony k posúdenie odkázanosti na sociálnu službu MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/052 18.1.2016 Lekárske nálezy pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/07 2.6.2015 Vypracovanie PD stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy Hurbanova ul.... PROTES-ASE 30027047  10,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/10 23.7.2015 vypracovanie PD : Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na ul. Komenského PROTES-ASE 30027047  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/16 12.10.2015 Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... PROTES-ASE 30027047  1,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/22 15.12.2015 Projekt Oprava časti strechy DK Papraď PROTES-ASE 30027047  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/9 23.7.2015 Vypracovanie PD plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na ul. komenského PROTES-ASE 30027047  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000007 18.3.2015 Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  192,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000011 18.3.2015 Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  2,248.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000014 13.1.2015 Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  492.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000017 13.1.2015 Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000019 10.4.2015 Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  352,303.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000290 20.4.2015 Rozbor vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza 17335817  117.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150003 18.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5,998.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015001 2.1.2015 Stravné kupóny na mesiac január 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,016.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015001 25.2.2015 režijné náklady súvisiace s referendom Dom kultúry Javorina 36130125  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150012 14.1.2015 Vizitky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  70.79 EUR 
Nastavenia cookies