Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011035 15.3.2011 Energetický certifikát a energetický štítok budovy: ZŠ Stará Turá, Ul. Komenského,... MM projection s.r.o.   1,090.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011036 16.3.2011 Mobilný aktívny systém (prenosná reproduktorová sústava) J.P. Light & Sound Market   364.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011037 28.3.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac apríl 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,195.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011038 11.4.2011 Modul E-gov (Verejný register odberateľských vzťahov - zmluvy, faktúry, objednávky) Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011039 5.4.2011 Veľkoplošná reklamná tabuľa MYPRINT s.r.o. 36340189  146.42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011040 7.4.2011 Súpisné a orientačné číslá SMALT K. A. M.- P. Krasňanský 22706461  114.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011041 7.4.2011 Orientačné čísla SMALT K. A. M.- P. Krasňanský 22706461  66.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011042 12.4.2011 Vrecia na odpad MAT-obaly, s.r.o. 36315303  1,623.85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011043 18.4.2011 Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá Perlička SK s.r.o. 44 130 881  144.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011044 20.4.2011 Predrealizačné geodetické zameranie ihriska na pozemku parc. č. 542/35 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011044 23.10.2011 Oprava podlavy v objekte Mestskej polície, SNP č. 1/2, Stará Turá Stavokomplet - Jozef Bachár 11975300  2,716.73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011045 20.4.2011 Geometrický plán pozemku KN parc. č. 196 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  433.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011046 26.4.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac máj 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,657.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011047 26.4.2011 Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m Classic spol.s.r.o. 17642311  312.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011048 27.4.2011 Náplne a tonery do tlačiarní, mikrofóny, reproduktory TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  606.74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011049 28.4.2011 Náplň do tlačiarne (MsP) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  54.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011050 29.4.2011 Ornitologický posudok hniezdenia vtákov Správa CHKO Biele Karpaty 17058520  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011052 3.5.2011 Objednávka žeriavu na stavanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011055 18.5.2011 Oprava kanalizácie v areáli MsÚ Ján Kubiš - AQUA 30875072  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110553 15.2.2011 Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  48.00 EUR 
Nastavenia cookies