|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9001075264 |
12.12.2017 |
Spracovanie PPP U - november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117030888 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory -november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9104739010 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170507 |
12.12.2017 |
Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
338.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017077109 |
13.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na Dome špecialistov |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4,722.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017227 |
13.12.2017 |
Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/škol/2017 |
13.12.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
311634 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170512 (20170288) |
13.12.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170510 (20170295) |
13.12.2017 |
Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170511 (20170297) |
13.12.2017 |
Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100302 |
13.12.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16732017 |
14.12.2017 |
čistiace prostriedky do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
zos |
14.12.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474687000 |
14.12.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700471 |
14.12.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5104676641 |
14.12.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117030887 |
14.12.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017632 |
14.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342.00 EUR |