Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9001075264 12.12.2017 Spracovanie PPP U - november Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117030888 12.12.2017 Telefónne hovory -november BENESTRA, s.r.o. 46303502  111.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9104739010 12.12.2017 Telefónne hovory za november Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  116.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170507 12.12.2017 Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  338.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017077109 13.12.2017 Dodávka a montáž plastových okien na Dome špecialistov EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4,722.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017227 13.12.2017 Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/škol/2017 13.12.2017 dotácia z rozpočtu obce Hrašné Obec Hrašné 311634  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170512 (20170288) 13.12.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170510 (20170295) 13.12.2017 Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora JKC, s.r.o. 44310595  1,374.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170511 (20170297) 13.12.2017 Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 JKC, s.r.o. 44310595  621.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100302 13.12.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  2,040.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16732017 14.12.2017 čistiace prostriedky do umývačky - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  124.85 EUR 
Detail Faktúra došlá zos 14.12.2017 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 474687000 14.12.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700471 14.12.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100105 14.12.2017 stravovanie klienti ZOS 11/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,512.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5104676641 14.12.2017 pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117030887 14.12.2017 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 17D20058 dobropis 14.12.2017 vyučtovanie plynu- dobropis ZOS MET Slovakia, a. s. 45860637  -186.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017632 14.12.2017 Pracovné bundy pre opatrovateľky PRO-NIK, s.r.o. 46239308  342.00 EUR 
Nastavenia cookies