Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000902356 16.2.2016 Spracovanie PPP-U za január 2016 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002995 16.2.2016 Hovory za január 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  128.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 8781910631 16.2.2016 Telefónne hovory za január 2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  123.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000903554 16.2.2016 Poštové služby za január 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  629.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016038 16.2.2016 Starostlivosť o vojnové hroby Technické služby m.p.o. 35602210  582.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0809032016 17.2.2016 seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  116.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38916 17.2.2016 celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  116.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/kult/2016 18.2.2016 Výroba TV vysielania - február 2016 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 18.2.2016 Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. Ján Malárik - Autodrevocel 30032911  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161101857 18.2.2016 Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016010737 18.2.2016 Elektrina za január 2016 SPP, a. s. 35815256  335.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016010741 18.2.2016 Elektrina za január 2016 SPP, a. s. 35815256  90.31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5513-11-000-16-90 18.2.2016 Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 36308862  6,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 18.2.2016 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 676/1 Dáša Dúbravčíková   420.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101650011 23.2.2016 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -239.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101650010 23.2.2016 Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -428.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 160227 23.2.2016 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria RoyaldoM,s.r.o. 2022746154  489.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016035 23.2.2016 Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,189.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100034 24.2.2016 autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170 24.2.2016 seminár k novému zákonu o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.4.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438  40.00 EUR 
Nastavenia cookies