Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51150209 (20150128) 22.5.2015 Switch 4-porty USB JKC, s.r.o. 44310595  89.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/šp/2015 25.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Strelecký klub Stará Turá 1537919636  495.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010 25.5.2015 Vstupenky na koncert Duo Jamaha pre Denné centrá seniorov (Kluby dôchodcov) Dom kultúry Javorina 36130125  372.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/kult/2015 25.5.2015 Výroba mestského TV vysielania - máj 2015 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015101 25.5.2015 Stravné kupóny na mesiac jún 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,455.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015102 26.5.2015 Odstránenie revíznych závad - KD Drgoňova dolina( havarijný stav ) Ján Marták 32779429  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 000432/2015 26.5.2015 DZN Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150210/20151893 26.5.2015 Dokumentový atrament DAMITO, s.r.o. 44148542  5.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3629000053 Dodatok č. 1 26.5.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla - súbor Komunálna poisťovňa 31595545  60.21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/šp/2015 27.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá DHZ Topolecká 00177474/1606  273.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115056612 27.5.2015 Jedálne kupóny na mesiac jún 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,564.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2459000088 27.5.2015 Havarijné poistenie motorového vozidla MAN EČ: NM788BM Komunálna poisťovňa 31595545  1,625.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 032015 28.5.2015 Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  2,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150213 28.5.2015 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150214 (150305) 28.5.2015 Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž ASSA SR s.r.o. 36 564 966  901.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015103 29.5.2015 Hadice,spojky a tesnenie hydr. nástavca FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  98.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015104 29.5.2015 Vrecia na odpad - jarmok 2015 MAT - obaly s.r.o. 36315303  203.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015105 29.5.2015 Čistiace prostriedky - jarmok 2015 Jozef Lišanik 418364421  70.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015106 29.5.2015 Ručné náradie Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá F A0100081 29.5.2015 Doprava na autobusový zájazd do Dunajskej Stredy a späť pre Denné centrá seniorov (Kluby... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Nastavenia cookies