|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5114053 (12111349) |
8.12.2014 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2015 do 31.01.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140544 (34500222) |
8.12.2014 |
Nájomné za 11/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140543 (34500221) |
8.12.2014 |
Nájomné za 11/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20141051 |
8.12.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
375.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
8.12.2014 |
zál. platba plyn 12/14 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400492 |
8.12.2014 |
občasná obsluha kotlov + oprava- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014286 |
8.12.2014 |
Inšpekcia kanalizačného potrubia |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014289 |
9.12.2014 |
Pre MHZ D.dolina hasičské vybavenie |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
286.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014288 |
9.12.2014 |
Pracovné rovnošaty pre MHZ D. dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
102.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014290 |
9.12.2014 |
Ošípaná na zabíjačku pre Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140567 (4114030296) |
9.12.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140559 (2014060) |
9.12.2014 |
Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,910.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
400382046 |
9.12.2014 |
predplatné Kopaničiar expres 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
24.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4982/2014 |
9.12.2014 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4983/2014 |
9.12.2014 |
Zmluva o dodávke elektriny ZOS a ihrisko. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
10114338494 |
10.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014178 |
10.12.2014 |
Pracovné rovnošaty pre D. dolinu |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014177 |
10.12.2014 |
Hasičské vybavenie pre D.dolinu |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
286.00 EUR |