|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020028 |
24.2.2020 |
Výroba a dodávka gabionových lavičiek s operadlom na cestu k Dubníku |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020029 |
24.2.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,124.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
24.2.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200058/200060 |
24.2.2020 |
Oprava WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200059/2000063 |
24.2.2020 |
oprava vodovodnej batérie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512000060/200069 |
24.2.2020 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/MAJ/HLZ/2020 |
21.2.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 |
Michal Durec |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200062 |
20.2.2020 |
Vlajky SR a štátne znaky. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
108.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
20.2.2020 |
Obecný byt č. 11, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej - oprava dlažby v kúpelni |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512000 |
19.2.2020 |
Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020025 |
19.2.2020 |
Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200054 |
19.2.2020 |
Poštové služby I./2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,493.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200055 |
19.2.2020 |
Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01-02/2020 |
18.2.2020 |
Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02-02/2020 |
18.2.2020 |
Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020024 |
17.2.2020 |
Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/MAJ/HLZ/2020 |
14.2.2020 |
Zriadenie vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 608/2 a EKN pozemku parc. č. 102/1 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|