Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020028 24.2.2020 Výroba a dodávka gabionových lavičiek s operadlom na cestu k Dubníku FEMS, spol. s. r. o. 31564151  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020029 24.2.2020 Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,124.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200005 24.2.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200058/200060 24.2.2020 Oprava WC - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  17.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200059/2000063 24.2.2020 oprava vodovodnej batérie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000060/200069 24.2.2020 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/MAJ/HLZ/2020 21.2.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Michal Durec    
Detail Faktúra došlá 51200062 20.2.2020 Vlajky SR a štátne znaky. LIM PO s.r.o. 36498980  108.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020026 20.2.2020 Obecný byt č. 11, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej - oprava dlažby v kúpelni VEA Vladimír Černák 34548971  154.80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000035 19.2.2020 Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  266.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000 19.2.2020 Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020025 19.2.2020 Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. NEMTECH, s. r. o. 50644866  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200054 19.2.2020 Poštové služby I./2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,493.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200002 19.2.2020 Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -230.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200001 19.2.2020 Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -521.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200055 19.2.2020 Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01-02/2020 18.2.2020 Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-02/2020 18.2.2020 Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020024 17.2.2020 Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom CBS, s. r. o. 36754749  1,155.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/MAJ/HLZ/2020 14.2.2020 Zriadenie vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 608/2 a EKN pozemku parc. č. 102/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Nastavenia cookies