Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023211 13.11.2023 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. 31356958  71.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230569 21.11.2023 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020039 6.3.2020 Kovový stojan pre potreby MsÚ B2B Partner, s.r.o. 44413467  70.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200095 11.3.2020 Prezentačný stojan. B2B Partner, s.r.o. 44413467  70.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150012 14.1.2015 Vizitky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  70.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022064 28.3.2022 vlajky mesta Stará Turá LIM PO, s.r.o. 36498980  70.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220138 6.4.2022 Vlajky mesta. LIM PO s.r.o. 36498980  70.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210326 27.7.2021 Obuv RENTA-Ján Viskup 30063477  70.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015030 5.2.2015 Hub USB 3.0, 4port s ext. adaptérom JKC, s.r.o. 44310595  70.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012004200 3.10.2012 Drgoňova Dolina vodné 1.7-30.9.2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  70.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016254 9.12.2016 Kalendáre na separovaný zber T štúdio s.r.o. 34120866  70.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161208 19.12.2016 Kalendáre na separovaný zber T štúdio s.r.o. 34120866  70.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018173 15.10.2018 Naplne do tlačiarne HP TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  70.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180440 (18900215) 18.10.2018 Naplne do tlačiarne HP TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  70.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002745 11.7.2012 Vodné a stočné za 1-6 2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  70.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100064 3.5.2011 Oprava služobného vozidla - MsP Stará Turá AUTO - Rs. Plast, s.r.o. 36830429  70.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022088 28.4.2022 Kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  70.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220204 5.5.2022 Kancelárske potreby. KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  70.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015105 29.5.2015 Čistiace prostriedky - jarmok 2015 Jozef Lišanik 418364421  70.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150066 4.6.2015 Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 Jozef Lišanik 418364421  70.06 EUR 
Nastavenia cookies