|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023211 |
13.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230569 |
21.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020039 |
6.3.2020 |
Kovový stojan pre potreby MsÚ |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
70.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200095 |
11.3.2020 |
Prezentačný stojan. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
70.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150012 |
14.1.2015 |
Vizitky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
70.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022064 |
28.3.2022 |
vlajky mesta Stará Turá |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
70.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220138 |
6.4.2022 |
Vlajky mesta. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
70.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210326 |
27.7.2021 |
Obuv |
RENTA-Ján Viskup |
30063477 |
70.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015030 |
5.2.2015 |
Hub USB 3.0, 4port s ext. adaptérom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
70.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012004200 |
3.10.2012 |
Drgoňova Dolina vodné 1.7-30.9.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016254 |
9.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161208 |
19.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
15.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180440 (18900215) |
18.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002745 |
11.7.2012 |
Vodné a stočné za 1-6 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100064 |
3.5.2011 |
Oprava služobného vozidla - MsP Stará Turá |
AUTO - Rs. Plast, s.r.o. |
36830429 |
70.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022088 |
28.4.2022 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220204 |
5.5.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015105 |
29.5.2015 |
Čistiace prostriedky - jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150066 |
4.6.2015 |
Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70.06 EUR |