Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 12/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/škol/2016 28.11.2016 poskytnutie dotácie Obec Beckov 00311413  42.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200414 13.10.2020 Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120305 10.8.2020 Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200338 4.9.2020 Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za august 2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200211 5.6.2020 Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023099 19.5.2023 porucha na regulačnom ventile PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 314118 24.4.2014 porucha na plynovom kotly - ZOS MAPROS, s.r. o. 36339296  46.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014176 4.9.2014 porealizačné zameranie Ing. Michal Beliš 47628995  447.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2470287 16.10.2023 poplatok za zánik zmluv. vzťahu UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022422 12.7.2022 Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000442192 27.6.2022 poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Distribúcia SPP, a.s. 35910739  96.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022158 4.4.2022 poplatok za vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ a PD Obnova bytového domu na ul. Mýtna... PreVaK, s.r.o. 359115749  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000256796 23.5.2017 Poplatok za vyjadrenie k existencii plynárenských zariadení k projektu stavby: Revitalizácia... Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200148 15.4.2020 Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230020 31.1.2023 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190020 (1900234) 23.1.2019 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180099 (1805322) 28.3.2018 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 SLOVGRAM 17310598  38.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1704329 27.3.2017 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. SLOVGRAM 17310598  38.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 8763605524 16.7.2014 Poplatok za telefón pevná linka 06/2014 - ZOS Stará Turá Slovak Telekom a.s. 35763469  39.54 EUR 
Nastavenia cookies