Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020197 25.11.2020 servis hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210519 25.11.2021 servis hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  444.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022193 2.11.2022 servis hasiacich pristrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  468.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016196 17.10.2016 Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016197 17.10.2016 Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  600.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 403110478 15.2.2011 Servis auta Š-Octavia NM107BI PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  338.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012352959 16.11.2012 Servis auta NM 349 CB Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. 36239542  161.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012055 26.4.2012 Servis atramentovej tlačiarne HP DJ 5150 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  40.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012089 12.7.2012 Servis atramentovej tlačiarne HP DJ 5740 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130084 (9081300673) 13.3.2013 Servis a údržba kopírovacie zaeiadenia Canon iR 2200 (výmena BJ, fixačnej fólie, čistiaceho... CBC Slovakia s.r.o. 44773293  422.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023231 24.11.2023 Servis a pristavenie vozidla na STK Dacia Dokker NM 358CZ Fox Auto Trade 312002  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017170 13.10.2017 Servis a oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  571.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014228 23.10.2014 Servis a oprava vozidla Fabia NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  525.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015115 16.12.2015 Servis a oprava plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  508.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013180 29.11.2013 Servis a automatizácia brány v PZ Drgoňova Dolina BOST SK a.s. 36318442  1,897.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2130672 17.1.2014 Servis a automatizácia brány BOST SK a.s. 36318442  1,897.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230570 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230572 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230571 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  1,110.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230573 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  593.72 EUR 
Nastavenia cookies