|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020197 |
25.11.2020 |
servis hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210519 |
25.11.2021 |
servis hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022193 |
2.11.2022 |
servis hasiacich pristrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016196 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
600.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
403110478 |
15.2.2011 |
Servis auta Š-Octavia NM107BI |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
338.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012352959 |
16.11.2012 |
Servis auta NM 349 CB |
Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. |
36239542 |
161.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012055 |
26.4.2012 |
Servis atramentovej tlačiarne HP DJ 5150 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012089 |
12.7.2012 |
Servis atramentovej tlačiarne HP DJ 5740 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130084 (9081300673) |
13.3.2013 |
Servis a údržba kopírovacie zaeiadenia Canon iR 2200 (výmena BJ, fixačnej fólie, čistiaceho... |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
422.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023231 |
24.11.2023 |
Servis a pristavenie vozidla na STK Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017170 |
13.10.2017 |
Servis a oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
571.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014228 |
23.10.2014 |
Servis a oprava vozidla Fabia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
525.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015115 |
16.12.2015 |
Servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
508.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013180 |
29.11.2013 |
Servis a automatizácia brány v PZ Drgoňova Dolina |
BOST SK a.s. |
36318442 |
1,897.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130672 |
17.1.2014 |
Servis a automatizácia brány |
BOST SK a.s. |
36318442 |
1,897.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230570 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230572 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230571 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1,110.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230573 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593.72 EUR |