|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/HLZ/2023 |
6.11.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozeku parc. č. 4092/17 - zmluva o budúcej zmluve |
EL - HA Steel, s.r.o. |
50 519 239 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
52/MAJ/HLZ/2021 |
30.11.2021 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnosti |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
29,190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 1241/8 a EKN pozemku parc. č.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
46.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/HLZ/2021 |
13.10.2021 |
Zriadenie odplatného vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na... |
Ing. Michal Nič |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zriadenie odplatného vecného bremena |
Ing. Martin Ďuriš a manž. Marianna |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
80/maj/2011 |
2.1.2012 |
Zriadenie vecného bremena bremena na pozemku parc. č. 4101/1 |
Miroslav Labudík a manž. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210256 |
11.6.2021 |
ZOS-strava máj 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,636.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210054 |
12.2.2021 |
ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210055 |
12.2.2021 |
ZOS-internet február 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210026 |
2.2.2021 |
ZOS-čistenie-preplach kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
125.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7246921280 |
18.1.2011 |
ZOS, plyn za 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
689.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4111001539 |
18.1.2011 |
ZOS, internet 1.1.-31.1.2011 |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2109220580 |
11.10.2021 |
ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
74.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210009 |
13.1.2021 |
ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180.00 EUR |