|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9000826767 |
16.4.2015 |
Inkaso-poštové služby za marec |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,186.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000841212 |
11.6.2015 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
244.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000849042 |
14.7.2015 |
Spracovanie PPP U za jún 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
56.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000856328 |
17.8.2015 |
Spracovanie PPPU za júl 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
14.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000863675 |
16.9.2015 |
Spracovanie PPP U za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
8.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000865205 |
18.9.2015 |
Inkaso - poštové služby za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
263.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000870828 |
12.10.2015 |
Spracovanie PPP U za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
6.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000872336 |
15.10.2015 |
Poštové služby za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
636.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000878653 |
11.11.2015 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
10.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000880167 |
19.11.2015 |
Inkaso poštové služby za október 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
687.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000886353 |
10.12.2015 |
Spracovanie PPP U za november 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000888027 |
14.12.2015 |
Inkaso - poštové služby za november |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
647.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000894291 |
18.1.2016 |
Spracovanie PPP U za december 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000902356 |
16.2.2016 |
Spracovanie PPP-U za január 2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190204 (9001215157) |
14.5.2019 |
Poštové služby za 4/2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
438.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001698360 |
13.6.2024 |
Poštové služby |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,421.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023202898 |
16.10.2023 |
Upratovacie práce 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023202457 |
20.9.2023 |
upratovacie práce |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |