Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000826767 16.4.2015 Inkaso-poštové služby za marec Slovenská pošta, a. s. 36631124  1,186.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000841212 11.6.2015 Spracovanie PPP U za máj Slovenská pošta, a. s. 36631124  244.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000849042 14.7.2015 Spracovanie PPP U za jún 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  56.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000856328 17.8.2015 Spracovanie PPPU za júl 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  14.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000863675 16.9.2015 Spracovanie PPP U za august 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  8.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000865205 18.9.2015 Inkaso - poštové služby za august 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  263.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000870828 12.10.2015 Spracovanie PPP U za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  6.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000872336 15.10.2015 Poštové služby za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  636.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000878653 11.11.2015 Spracovanie PPP U za október Slovenská pošta, a. s. 36631124  10.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000880167 19.11.2015 Inkaso poštové služby za október 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  687.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000886353 10.12.2015 Spracovanie PPP U za november 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  2.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000888027 14.12.2015 Inkaso - poštové služby za november Slovenská pošta, a. s. 36631124  647.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000894291 18.1.2016 Spracovanie PPP U za december 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  2.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000902356 16.2.2016 Spracovanie PPP-U za január 2016 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190204 (9001215157) 14.5.2019 Poštové služby za 4/2019 Slovenská pošta, a. s. 36631124  438.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001698360 13.6.2024 Poštové služby Slovenská pošta, a. s. 36631124  2,421.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/EKO/HLZ/2023 12.7.2023 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202898 16.10.2023 Upratovacie práce 09/2023 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023180294 19.10.2023 Hygienický materiál 09/2023 SLOVCLEAN a.s. 35956526  266.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202457 20.9.2023 upratovacie práce SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Nastavenia cookies