Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3017101308 21.11.2017 Elektrická energia za október SPP, a. s. 35815256  312.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 474687000 14.12.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017111305 19.12.2017 Elektrická energia za november SPP, a. s. 35815256  326.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 301711311 19.12.2017 Elektrická energia za november- sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  126.17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201764919_Z 21.12.2017 Zmluva na dodávku elektrickej energie SPP, a. s. 35815256  9,298.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170579 18.1.2018 Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  116.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170580 18.1.2018 Spotreba elektriny za december SPP, a. s. 35815256  348.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180029 13.2.2018 Elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180057 21.2.2018 Dodávka elektriny za január SPP, a. s. 35815256  337.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180056 21.2.2018 Dodávka elektriny - sobášna miestnosť SPP, a. s. 35815256  125.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180068/474387000 6.3.2018 Elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180090 26.3.2018 Elektrická energia za 02/2018 SPP, a. s. 35815256  316.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180089 26.3.2018 Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 SPP, a. s. 35815256  106.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180107/474387000 6.4.2018 zál. platba elektriny ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180134 20.4.2018 Dodávka elektriny za marec SPP, a. s. 35815256  112.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180135 20.4.2018 Dodávka elektriny za marec SPP, a. s. 35815256  339.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180144/474337000 3.5.2018 Zál. platba elektriny - ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180177 22.5.2018 Elektrina za apríl SPP, a. s. 35815256  317.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180176 22.5.2018 Elektrina za apríl-sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  89.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180200/474387000 7.6.2018 zál. platba elekriny - ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Nastavenia cookies