|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220011 |
22.4.2022 |
Výroba kľúčov BD 377 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220227 |
13.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky apríl 2022.. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
154.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/EKO/HLZ/2022 |
9.5.2022 |
Zmluva o dodávke tepla pre odberné miesto Gen. M.R. Štefánika 373/69 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200345 |
10.8.2022 |
Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358.08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220023 |
7.11.2022 |
Finančné vyrovnanie dodávky a distribúcie elektriny |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200499 |
11.11.2022 |
Dodávka tepla 1.10.2022-14.10.2022 - objekt Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
150.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200528 |
8.12.2022 |
náklady na výmenu linolea BD Mýtna 537/50 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
305.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200537 |
12.12.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
276.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200559 |
12.12.2022 |
Dodávka el. energie v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
26.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200600/5120660 |
10.1.2023 |
občasná obsluha kotla 6-12/2022 ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220691 |
17.1.2023 |
Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
21.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300309 |
21.6.2023 |
Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
50.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300407 |
8.8.2023 |
Dodávka tepla 07/2023 - MsÚ Gen. M. R. Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440.51 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300454 |
13.9.2023 |
Dodávka tepla 08/2023, MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300446 |
13.9.2023 |
telekomunikačné poplatky 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300438 |
13.9.2023 |
Služby v Mestskom dome 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300545 |
19.10.2023 |
El. energia 09/2023 Gen. M.R:Štefánika 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,527.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300526 |
16.10.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.26 EUR |