|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,642.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,612.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100069 |
8.8.2017 |
stravné klienti ZOS 7/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,562.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,621.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,472.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,415.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,373.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1,516.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012079 |
20.6.2012 |
VodnéBubliny na Jarmoku |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
20.6.2013 |
Prenájom športových potrieb počas jarmoku |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014081 |
21.5.2014 |
Vodné bubliny na Staroturiansky jarmok 2014 |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201413 |
23.6.2014 |
Vodné bubliny |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
18.1.2019 |
Doručenkové obálky |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
336.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2015 |
23.9.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,702.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/šp/2016 |
10.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,702.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2016 |
29.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,379.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/šp/2017 |
9.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,379.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2017 |
5.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,269.40 EUR |