Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20181211 20.12.2018 Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík archpoint s.r.o. 47540711  5 370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019216 15.10.2019 Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže Archpoint s. r. o. 47540711  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190569 29.11.2019 Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže archpoint s.r.o. 47540711  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023195 12.10.2023 Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz Svet-svietidiel.sk 47539569  140,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019110 21.5.2019 Sladkosti pre Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/FV190350 23.5.2019 Sladkosti na Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  32,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 220180709 7.9.2018 Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  29 999,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 201805 16.10.2018 Oprava strechy na budove HZ Drgoňova Dolina CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  13 352,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182018004 17.10.2018 Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  2 917,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 201806 6.11.2018 Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  2 382,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 201807 6.11.2018 Výmena okien a dverí na budove HZ Drgoňova Dolina CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  11 347,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/VYS/HLZ/2019 30.9.2019 "Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... DIKRA s.r.o. 47465590  115 340,93 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 19031 8.11.2019 Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne DIKRA s.r.o. 47465590  31 325,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/VYS/DOD/2019 21.11.2019 Zmena platobných podmienok DIKRA s.r.o. 47465590  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 16/VYS/HLZ/2020 8.1.2020 Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá DIKRA s.r.o. 47465590  214 300,02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20004 5.2.2020 Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... DIKRA s.r.o. 47465590  42 007,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020150 24.9.2020 Výmena regulačných ventilov na vykurovacom systéme na BD 380 DIKRA s.r.o. 47465590  1 029,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20018 29.9.2020 Prestavba 1.NP a 2.NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky Stará Turá - stavebné... DIKRA s.r.o. 47465590  56 130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/MAJ/DOD/2020 5.10.2020 Zmena čísla účtu DIKRA s.r.o. 47465590   
Detail Faktúra došlá FV20020 6.10.2020 Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 DIKRA s.r.o. 47465590  1 029,50 EUR 
Nastavenia cookies