Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 22.2.2011 Zmena sadzby DPH z pôvodných 19 % na 20 % (Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  324,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100038 2.3.2011 Práce na diele "Obnova a rekonštrukcia DK Javorina" - január 2011 EURO-BUILDING, a.s. 35683066  17,818.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 k ZoD č. 22042010 25.2.2011 Zmena časti prílohy č.1 zmluvy o dielo č. 22042010 EURO-BUILDING, a.s. 35683066   
Detail Faktúra došlá 200100090 18.3.2011 Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  59,322.77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.4 k ZoD č. 22042010 23.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá EURO-BUILDING, a.s. 35683066  26,903.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100156 26.4.2011 Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  58,444.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100157 26.4.2011 Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  13,439.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100208 23.5.2011 Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  39,795.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100212 23.5.2011 Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  3,186.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100254 21.6.2011 Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" EURO-BUILDING, a.s. 35683066  128,245.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100276 24.6.2011 Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. EURO-BUILDING, a.s. 35683066  10,277.23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/OVS/HLZ/2022 21.10.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (internet pre Zariadenie opatrovateľskej služby Stará... SWAN,a.s., Bratislava 35680202  38.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/OVS/HLZ/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet SWAN,a.s., Bratislava 35680202   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/OVS/HLZ/2023 3.3.2023 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Priame hlasové pripojenie (prekládka)
SWAN,a.s., Bratislava 35680202   
Detail Faktúra došlá 51230095 13.3.2023 Telefónne poplatky február 2023. SWAN,a.s., Bratislava 35680202  171.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230213 16.5.2023 Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. SWAN,a.s., Bratislava 35680202  459.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230252 8.6.2023 Telef. poplatky a internet za 6/2023. SWAN,a.s., Bratislava 35680202  293.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123020898 20.7.2023 Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl SWAN,a.s., Bratislava 35680202  318.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230321/4123021701 31.7.2023 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 35680202  38.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123029295 13.9.2023 VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  234.53 EUR 
Nastavenia cookies