Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8323705411/51230093 21.3.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230150/832471470 14.4.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230216/8327237542 15.5.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230240/8329005652 19.6.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230322/8330779875 31.7.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120379/8332537682 22.8.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230479/8334308086 12.10.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230480/8336082513 12.10.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230539/8337861830 14.11.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240065/8345019073 14.3.2024 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240128/834812052 13.5.2024 Pevná linka ZOS 3/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240176/8348610435 15.5.2024 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240215/8350402280 24.6.2024 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110002 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  6.64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110003 28.3.2011 Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát OMD Slovakia, s.r.o. 35761130  33.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015063 9.4.2015 Letný prázdninový tábor CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z062015 13.4.2015 Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017068 26.4.2017 Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35753226  865.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017180330 27.2.2017 Pečať rozvoja obcí a miest 2016. Národné informačné stredisko SR a.s. 35751291  196.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3878/2013 a 3899/2013 7.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565   
Nastavenia cookies