Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022134 4.8.2022 Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o 36357065  1,421.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 59220009 25.8.2022 Gumová dlažba - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z dotácie Participatívny... AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o 36357065  1,421.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024068 10.5.2024 Materiálne vybavenie pre DHZM TOP OFFICE, s. r. o. 36355160  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60242720 13.5.2024 Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina TOP OFFICE, s. r. o. 36355160  59.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/maj/2014 31.7.2014 nájomná zmluva Hotel LIPA s. r. o. 36352977  350.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017139 19.8.2017 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka Hotel LIPA s. r. o. 36352977  660.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 57/kult/2017 28.8.2017 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka Hotel LIPA s. r. o. 36352977  660.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017194 6.11.2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 67/kult/2017 14.11.2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019017 24.1.2019 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190024 (201909) 30.1.2019 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023244 10.11.2023 Dubové hranoly DREVREAL s.r.o. 36352799  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230633 18.12.2023 Projekt "Prírodné oddychové miesto Hnilíky" - hranoly na lavičky DREVREAL s.r.o. 36352799  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19012012 12.1.2012 seminár Daň zo závislej činnosti v r.2011 DaFin, spol. s r.o. 36347345  32.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2013 27.6.2013 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 DAVL, s.r.o. 36344176   
Detail Objednávka vyšlá 2014056 2.4.2014 Vypracovanie PD pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku... AG-SPOL s.r.o. 36343285  2,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52014 3.6.2014 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri... AG-SPOL s.r.o. 36343285  2,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.9.201 26.9.2018 vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9,050.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2018 21.11.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9,050.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021014 19.1.2021 Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. Temponet s.r.o. 36342718  430.32 EUR 
Nastavenia cookies