|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023212 |
13.11.2023 |
Autobatéria do vozidla Škoda Roomster |
Fox Auto Trade |
312002 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023211 |
13.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023210 |
9.11.2023 |
Smaltované tabuľky súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
113.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023209 |
2.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023208 |
2.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1,110.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023207 |
27.10.2023 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
27.10.2023 |
Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
25.10.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1. poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023204019 |
25.1.2024 |
Upratovanie MSÚ 12/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023204 |
25.10.2023 |
Kancelárske potreby |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023203547 |
13.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 11/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023203307 |
4.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 10/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023203 |
24.10.2023 |
Objednávka hygienických prostriedkov pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023202898 |
16.10.2023 |
Upratovacie práce 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023202457 |
20.9.2023 |
upratovacie práce |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023202 |
23.10.2023 |
Termorolky do vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
165.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023200 |
23.10.2023 |
Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,957.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202320 |
21.6.2023 |
Oprava vozidla ŠPZ NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.50 EUR |