|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51160508/51160508 |
21.11.2016 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160492 (1611096) |
16.11.2016 |
Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160484 (20160270) |
10.11.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160478 (121113949) |
7.11.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2016 do 31.12.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160470 (160200) |
7.11.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160469 (36700230) |
7.11.2016 |
Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160468 (36700228) |
7.11.2016 |
Nájomné za 10/2016 + kópie za 8/2016-10/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
159.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160467 (781) |
7.11.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
630.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160463 (160180) |
2.11.2016 |
Servis tlačiarní Canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160462 (26306241) |
2.11.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160448 (36700036) |
19.10.2016 |
Oprava UPS - APC CyberFort 350 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160445 (20161006) |
19.10.2016 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
307.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160442 (16700146) |
17.10.2016 |
HDD do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160440 (9000965228) |
19.10.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160437 (4116023911) |
19.10.2016 |
Telefónne hovory za september 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160434 (1610087) |
14.10.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5116043 (411602486) |
17.10.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160427 (121113949) |
13.10.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |