Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220473 10.10.2022 ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220470 10.10.2022 Stravovanie klientov 09/2022 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 910,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220038 10.10.2022 Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  -50,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232022 7.10.2022 realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... Verea, s.r.o. 47803088  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 112/EKO/HLZ/2022 7.10.2022 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/VYS/HLZ/2022 7.10.2022 Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá - SO 04 parkovacie plochy, komunikácie a... DIKRA s.r.o. 47465590  214 080,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220467 7.10.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220464 7.10.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109/EKO/HLZ/2022 6.10.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Gabriela Feriancová   676,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220448 6.10.2022 Služby v mestskom dome IX/2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220452 6.10.2022 Elektrina 10/2022. encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220462 6.10.2022 Nájomné za HD set top box, Office TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220461 6.10.2022 Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220446 6.10.2022 Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  2,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220457 6.10.2022 Spracovanie PPU september 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220453 6.10.2022 Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  757,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220445 6.10.2022 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  579,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 110/EKO/HLZ/2022 6.10.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Vasil Bundál   684,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022178 6.10.2022 Archívne spisové dosky a spisové krabice Emba Trade, spol. s r.o. 34142860  97,45 EUR 
Nastavenia cookies