|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/maj/2017 |
12.5.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/7 |
Michal Roháček |
|
168,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/maj/2017 |
12.5.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/15 |
Anna Malárová |
|
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2017 |
11.5.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
136,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220025 |
11.5.2017 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001020554 |
11.5.2017 |
Spracovanie PPP U - apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0796017022 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.5.2017 |
29 ks telefóny |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
119,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117012536 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
92,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/šp/2017 |
11.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2017 |
11.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2017 |
10.5.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 3389/92 |
Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž. |
|
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170169/3170781 |
10.5.2017 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8,35 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/maj/2017 |
10.5.2017 |
Predaj nehnuteľností |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
9 799,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017078 |
9.5.2017 |
Ochranné sklenené obaly na prezentáciu kráľovských listín pri podujatí Historické... |
Ján Jaško AJA SKLENÁRSTVO |
40828484 |
101,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017077 |
5.5.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2017 |
Orange- MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.5.2017 |
Elektrina - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170173 (20170097) |
5.5.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170172 (121113949) |
5.5.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2017 do 30.6.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2017 |
5.5.2017 |
Postavenie dobového tábora, výstava zbraní a techniky na podujatí - Spomienka na ukončenie 2.... |
Klub vojenskej histórie Červená Hviezda |
42283540 |
500,00 EUR |