|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180085 |
14.3.2018 |
Spracovanie poštovného peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001102139 |
14.3.2018 |
Poštové služby 02/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 195,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180088 (02/2018) |
14.3.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
12.3.2018 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9042018 |
12.3.2018 |
akreditovaný kurz Podvojné účtovníctvo pre mestá |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180077/8203964113 |
12.3.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180082/4118005646 |
12.3.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 373,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180073 (20180031) |
9.3.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180080 (182803) |
9.3.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180075 (37801041) |
9.3.2018 |
Kópie za obdobie 2/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
189,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20032018 |
9.3.2018 |
seminár Zákonník práce |
PragmaSys s.r.o. |
47632470 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10027 |
7.3.2018 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
274,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180074 (18/2018) |
7.3.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/šp/2018 |
7.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 269,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2018 |
7.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1 467,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/šp/2018 |
7.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
505,40 EUR |