|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210185 |
28.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 960,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/34 |
28.4.2021 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( obuv, košele, nohavice a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 989,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/35 |
28.4.2021 |
Taktický materiál pre potreby MsP ( ochranné návleky, vymedzovacia páska ... ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
457,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210006 |
27.4.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021090 |
27.4.2021 |
Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 |
MANOS CONSULTING, s.r.o. |
46041915 |
1 920,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210179 |
26.4.2021 |
Stojan pod telefón. |
VV MIX, s.r.o. |
36189626 |
71,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210178 |
26.4.2021 |
Výpočtová technika - sčítanie obyvateľstva. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
743,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2021 |
26.4.2021 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov. |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021089 |
24.4.2021 |
Kľúč k služobnému vozidlu MsP. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021088 |
23.4.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 960,40 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/KP/HLZ/2021 |
22.4.2021 |
Darovacia zmluva - strom k stavaniu mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
56,10 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Medňanská |
|
556,56 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danka Pevná |
|
392,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021087 |
21.4.2021 |
Stojan na telefón |
VV MIX, s.r.o. |
36189626 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210173 |
21.4.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
665,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
20.4.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1 620,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202021 |
19.4.2021 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/SOC/HLZ/2021 |
19.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|