|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07-04 2021 |
24.6.2021 |
ralizácia VO Preswtavba objektu sup.č.1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá. |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021021 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
168 830,58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/SOC/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2021012 |
24.6.2021 |
stavebné práce prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
343 406,47 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/SOC/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2021019 |
24.6.2021 |
stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
190 009,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021020 |
24.6.2021 |
stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
14 886,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210017 |
24.6.2021 |
predprojektová príprava na akciu: konverzia školy na MsÚ Stará Turá |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
950,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210273 |
24.6.2021 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
336,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021123 |
24.6.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 192,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/SOC/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
10-06/2021 |
24.6.2021 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu súp. č.1 na Zariadenie pre... |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210272 |
24.6.2021 |
Splátka za telefónne prístroje. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210274 |
24.6.2021 |
Oprava vozidla Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
867,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021124 |
24.6.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 255,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021024 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
199 533,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021025 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
21 193,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba bjektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
119 157,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50,00 EUR |