Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 59180006 (1814775) 26.9.2018 Zálohová faktúra za vystavenie Výpisu zo Slovenskej komory exekútorov Slovenská komora exekútorov 35659718  4,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230254 5.6.2023 Spracovanie PPP U - poštovné za máj 2023. Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001059118 13.10.2017 Spracovanie PPP U september Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210604 10.12.2021 Spracovanie PPP 11/2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001148326 10.9.2018 Spracovanie PPP U za august 2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170570 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina PreVaK s.r.o. 35915749  4,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180628 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  4,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180629 10.1.2019 Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001508 4.4.2019 Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  4,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210307 12.7.2021 Spracovanie PPP U jún 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200216 10.6.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2020 Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,76 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300341 9.8.2013 oprava vodovodnej batérie - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500142 15.4.2015 montáž lustra - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190517/19000406 7.11.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200435/2000400 3.11.2020 Oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210152 9.4.2021 Oprava WC-ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200259 9.7.2020 Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  4,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600473 10.1.2017 oprava vodovodnej baterie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002924 20.7.2023 DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005780 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4,92 EUR 
Nastavenia cookies