|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023161 |
17.8.2023 |
Dodávka 1 ks podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna |
QEX, a.s. |
00587257 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023174 |
7.9.2023 |
Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
7.9.2023 |
Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230424 |
11.9.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za august 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232000663 |
20.9.2023 |
Dodanie : podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna |
QEX, a.s. |
00587257 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230456 |
26.9.2023 |
Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230454 |
26.9.2023 |
Oprava zálohovania virtuálneho prostredia VYVO_SYS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230474 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za september 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230494 |
12.10.2023 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2023 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230548 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za október 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230612 |
14.12.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za november 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
10.1.2024 |
Oprava výpadku Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230676 |
11.1.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za december 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240012 |
25.1.2024 |
Oprava výpadku Kerio Control (hardvérový problém) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150474 (35600202) |
3.11.2015 |
Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
180,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014029 |
24.3.2014 |
Oprava splachovacieho zariadenia- senzor |
MIV STAV s.r.o. |
31619304 |
180,20 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2013 |
22.4.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 5/3 |
UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. |
34113843 |
180,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020034 |
9.9.2020 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr.Beáta Sklenárová |
50813331 |
181,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100177 |
9.6.2021 |
Dodávka tepla v DCS za 05/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
181,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
6.11.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Dibrovova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
181,40 EUR |