Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210095 9.3.2021 Pripojenie DSL SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220271 9.6.2022 Hlasové pripojenie jún 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 53901321 16.7.2013 Uverejnenie plošnej inzercie Agentúra Pardon 34141987  168,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022051 9.3.2022 Objednávka licencie isamosprava.sk. Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717  169,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59220004 15.3.2022 Isamosprava.sk - single licencia na 1 rok. Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717  169,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220167 13.4.2022 Telefónne poplatky apríl 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230047 9.2.2023 Telefónne poplatky február 2023. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200221 10.6.2020 Telefónne hovory 5/2020 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210342 9.8.2021 Poplatok za pripojenie DSL august 2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220603 9.12.2022 Telekomunikačné poplatky za december 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200411 13.10.2020 Telefónne hovory 10/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190608 10.12.2019 Telefónne hovory 12/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190416 11.9.2019 Telefónne hovory 9/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200317 12.8.2020 Telefónne hovory 8/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000214 16.6.2020 Dodávka tepla v DCS 5/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  169,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446808752 11.2.2013 dodávka elektriny 2/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446920086 12.3.2013 ZSE-3/13-ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446994922 30.4.2013 zál. platba elektriny 4/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447087644 15.5.2013 elektrina 5/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  169,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436835781 7.6.2013 elektrina 6/13- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169,84 EUR 
Nastavenia cookies