|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013011 |
7.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016060733 |
20.7.2016 |
Splátka elektrickej energie za mesiac jún 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.11.2023 |
Splátka za telefónne prístroje |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210272 |
24.6.2021 |
Splátka za telefónne prístroje. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
26.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024091 |
14.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14239/2024 |
26.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií - mesto Stará Turá |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76.83 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
16.6.2016 |
Spoluúčasť na škodovej udalosti - MAN TGL EVČ NM697CM |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
330.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/MAJ/HLZ/2020 |
1.7.2020 |
Spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 45/54 |
JUDr. Branislav Pribiš a manž. |
|
1.23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021041 |
18.2.2021 |
Sporák na pevné palivo. |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210081 |
4.3.2021 |
Sporák na tuhé palivo - HZ Drgoňova Dolina |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
695.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011028 |
15.2.2011 |
Športové poháre |
Champion s.r.o. |
35726105 |
33.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011017 |
2.2.2011 |
Športové poháre na Nohejbalový turnaj |
Champion s.r.o. |
35726105 |
40.21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
9.1.2014 |
Športové poháre na turnaj v nohejbale |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2016 |
27.1.2016 |
Športové poháre pre Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
78.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100102 |
29.7.2014 |
Športové vystúpenie - kaskadér na Námestí slobody v Starej Turej |
POLO TRADE, s. r. o. |
35841206 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220450 |
4.10.2022 |
Športový deň - prenájom priestorov, catering, audiovizuálna technika |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,243.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800507 |
28.1.2019 |
Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 2200307 |
18.7.2022 |
Spotreba el. energie - 06/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.94 EUR |