Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7/kult/2016 27.1.2016 Smútočné príhovory pre ZPOZ InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA 46 088 385  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 16.3.2017 snem APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  95.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280513 19.4.2013 snem ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 584614  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014020 23.1.2014 Šnúrka na krk s erbom mesta Euroko, spol. s r.o. 36591688  156.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/2014 30.1.2014 Šnúrka na krk s erbom mesta Euroko, spol. s r.o. 36591688  155.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016018 26.1.2016 Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá Euroko, spol. s r.o. 36591688  160.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018212 19.11.2018 Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá Euroko, spol. s r.o. 36591688  153.60 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60189429 (13592018) 30.11.2018 Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá Euroko, spol. s r.o. 36591688  153.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180585 20.12.2018 Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november SPP, a. s. 35815256  129.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200015/2020019 24.1.2020 sociálny balík rok 2020 ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  374.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016211 2.11.2016 Sociálny program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100602 18.1.2022 Sociálny šatník - elektrika TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  8.42 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100419 19.11.2021 Sociálny šatník - elektrika 1.1. - 27.10.2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19.66 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000559 21.1.2021 Sociálny šatník - elektrika 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24.35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018219 23.11.2018 Sociálny sprievodca mesta Stará Turá - tlač brožúrky EASY PRINT SK s.r.o. 46711929  1,430.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015227 24.11.2015 Softvér - Acronis Backup Advanced for PC JKC, s.r.o. 44310595  3,156.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014249 10.11.2014 Softvér - mailový server a firewall od spoločnosti Kerio JKC, s.r.o. 44310595  3,466.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140514 (20140296) 20.11.2014 Softvér - mailový server a firewall od spoločnosti Kerio JKC, s.r.o. 44310595  3,466.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016241 23.11.2016 Softvér centrála pre MsP - predĺženie licencie, podpora Roland Endrész 43024033  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018031 14.3.2018 Softvér centrála pre MsP - ročná podpora Ing. Zoltán Endrész 32571682  200.00 EUR 
Nastavenia cookies