Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11550/2012 11.1.2012 predplatné publikácvie "Mzdová účtovníčka 2012" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411112016 11.1.2016 predplatné r.2016 - čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024075 28.5.2024 Predplatné Stavebný portál profi plus. Verlag Dashoffer 35730129  361.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201403844 5.12.2013 predplatné Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59140012 8.12.2014 predplatné Trenčianske noviny Petit Press, a.s. 35790253  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ZAK0010311 27.7.2016 predplatné Účtovníctvo ROPO A OBCI Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2052014 27.6.2014 predplatné Územná samospráva MUNICIPALIA, a.s. 36436160  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190176 (8784031672) 7.5.2019 Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210017 24.6.2021 predprojektová príprava na akciu: konverzia školy na MsÚ Stará Turá Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  950.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011044 20.4.2011 Predrealizačné geodetické zameranie ihriska na pozemku parc. č. 542/35 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019088 30.4.2019 Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová 1043517057  380.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240012 25.6.2024 Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  720.84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230023 26.10.2023 Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  110.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 41230025 23.11.2023 Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  98.23 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230028 18.12.2023 Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  51.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020067 22.4.2020 Prehliadka a diagnostika vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  851.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022043 1.3.2022 Preindexácia rozpočtu_Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením... Katarína Martinusová 43228950  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220215 16.5.2022 Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň TECHNOPOL-PRO s.r.o. 51489562  532.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020157 7.10.2020 Preklad textu do NJ pre web stránku mesta Anna Maďarková   48.00 EUR 
Nastavenia cookies